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    采購部管理制度與采購流程(采購部管理制度與采購流程的關(guān)系)

    發(fā)布時間:2023-04-07 16:08:40     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 143        

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于采購部管理制度與采購流程的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

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    本文目錄:

    采購部管理制度與采購流程(采購部管理制度與采購流程的關(guān)系)

    一、采購工作流程的規(guī)章制度有哪些?

    采購的規(guī)章制度與企業(yè)的規(guī)章制度是一樣的。

    每個公司都有自己的規(guī)章制度。

    而樓主問的應(yīng)該是采購的工作流程或采購的工作職責吧。

    工作流程分:

    戰(zhàn)略性采購

    執(zhí)行性采購

    說明:

    戰(zhàn)略性采購為:

    1.

    產(chǎn)品的開發(fā)物料樣品的確定(采購必須參加)

    2.

    確定樣品

    3.

    尋找供應(yīng)商

    4.

    貨比三家(也可說詢價、議價、比價)

    5.

    樣品確認

    6.

    供應(yīng)商的考核

    7.

    下達采購合同

    執(zhí)行性采購為:

    1.

    與采購合同或協(xié)議下達訂單

    2.

    跟進物料到位時間

    3.

    物料到位進行核實確認

    4.

    供應(yīng)商管理

    5.

    付款

    6.

    供應(yīng)商考核

    而工作職責,也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。

    二、工廠采購部工作流程

     供應(yīng)部工作職責和工作標準

    一、目的作用:

    1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

    1.2可作為公司領(lǐng)導考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

    1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

    二、管理歸口

    總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導。

    供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負責。

    三、工作職責

    1、采購計劃的編制

    負責根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

    2、物資供應(yīng):

    2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

    2.2認真做好市場調(diào)查和預測。掌握物資供應(yīng)情況。

    2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資,做到既要價格合理,又要保證質(zhì)量。

    2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作,并制訂相應(yīng)的管理制度。

    2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度,按照采購原則進行采購作業(yè),根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進度控制,實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

    3、采購物資的入庫與結(jié)算:

    3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

    3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

    4、供貨單位的質(zhì)量審核:

    4.1參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。

    4.2加強物資供應(yīng)檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

    4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

    4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地,會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應(yīng)。

    5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。

    6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合,處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

    7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

    四、職責權(quán)限:

    4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。

    4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供報庫存表。

    4.3采購權(quán):

    4.3.1食堂用具的采購權(quán)。

    4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權(quán)。

    4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權(quán)。

    4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。

    4.3.5檢驗用品及用具的采購權(quán)。

    4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

    五、工作標準

    5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令,并且圓滿地完成。

    5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃,按時、按質(zhì)、 按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

    5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度,遵守企業(yè)制定的采購原則,采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

    5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合,對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動,均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

    5.5根據(jù)各部門需注計劃,實行定期訂購和定量訂購方式,達到最小限度地占用流動資金,提高資金使用效益。

    5.6對供應(yīng)商的管理辦法行之有效,所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固

    可靠,對物資供應(yīng)的情報工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。

    5.7對業(yè)務(wù)員的日常管理嚴格,外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象,工作效率普遍反映均好。

    5.8日常工作管理有條理,辦公室整潔,工作秩序好、效率高。

    5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

    供應(yīng)部工作流程

    供應(yīng)部主要負責生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

    依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表,供應(yīng)部計劃員分解采購計劃,報生產(chǎn)管理部負責人、部門負責人、主管經(jīng)理審批確認后,分解下達采購計劃給各相關(guān)采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標準及采購計劃進行比價后,確定供應(yīng)商進行采購。

    物料到貨時業(yè)務(wù)員填寫到貨通知,到貨通知隨貨物一同送到倉庫,由倉庫保管員進行初檢,確認數(shù)量,核實無誤后,在到貨通知上簽字確認,將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存,第二聯(lián)送交財務(wù),第一聯(lián)返回供應(yīng)部,物料入庫待驗。

    月底結(jié)帳時如發(fā)票未到,由采購員辦理暫入庫手續(xù),發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫,業(yè)務(wù)員填寫入庫單,供應(yīng)部負責人審核簽字,倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認,財務(wù)部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。

    為保證供貨質(zhì)量,企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評估小組,由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與,并定期對供應(yīng)商進行評估。主要物資的采購應(yīng)確定兩個以上的定點單位,以保證物資渠道的暢通。

    供應(yīng)部管理制度

    直接上級:總經(jīng)理;

    部門性質(zhì):負責采購、供應(yīng)材料、備品配件其他物資;

    管理權(quán)限:受辦公室委托,行使對采購、供應(yīng)的管理權(quán)限,并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù);

    管理職能:合理地組織采購,并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資;

    供應(yīng)部職責:

    1 從辦公室的統(tǒng)一指揮,嚴格執(zhí)行工作指令,一切管理行為向辦公室負責;

    2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購,做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作;

    3.制訂本部的工作計劃和目標;

    4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;

    5.調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律;

    6.采購方式設(shè)定;

    7.對主要供應(yīng)商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估;

    8.采購前要詢價、比價、議價;

    9.合理編制采購計劃、實施采購;

    10.處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系;

    11.組織對物資市場信息的搜集和分析;

    12.檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力;

    13.完成臨時交辦的其他事項;

    1 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范:

    1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定,都是以良好的普通常識及邏

    輯判斷做依據(jù)。

    1.2 本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項,本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務(wù)。

    1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系,是本職位成功的必要條件。

    1.4 采購人員成功的要素有下列七項,本職位人員應(yīng)確實做好:

    (1) 操守廉潔

    (2) 掌握市場

    (3) 積極認真

    (4) 適應(yīng)性強

    (5) 精打細算

    (6) 精打細算

    2 采購程序 :

    2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結(jié)果”為依據(jù)。

    2.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

    2.3 在可行時,可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

    2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識,能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

    2.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃,采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。

    2.6 采購部根據(jù)器件的分類,把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

    2.7 采購責任人員在收到采購計劃后,應(yīng)認真核對計劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項目,應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

    2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息,擬制采購訂單,采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時間。

    2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準的訂單發(fā)給供應(yīng)商,并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。

    2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應(yīng)重新評議。

    2.11 采購計劃中,未列入評定合格供應(yīng)商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。

    2.12 訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

    2.13 貨到暫存庫,采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。

    2.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可,未獲認可不得采購;因技術(shù)改進或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

    2.15 當顧客特別要求時,可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進行符合性驗證。

    2.16 外協(xié)加工控制

    a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;

    b)對重點物料,由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗,也可以送回檢驗,具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施;

    c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

    d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評,組織工藝輔導和品質(zhì)稽查,監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預防措施。

    e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

    3 驗貨控制程序

    3.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

    3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部,由質(zhì)檢人員實施驗證,對于風險采購物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

    3.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。具體的范文模板

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    采購部管理制度與采購流程(采購部管理制度與采購流程的關(guān)系)

    三、辦公用品的采購流程有哪些

    【算一算你家裝修要花多少錢】

    以下這份采購流程是我一個朋友公司的采購流程,每家公司的 采購流程都是不一樣的,我這份只是給你做參考,你可以了解下,然后結(jié)合自己公司的實際情況去做一下修改就能寫出自己公司的采購流程了。 1、各部門在每月25日前填寫下個月的辦公用品計劃,經(jīng)部門領(lǐng)導、分管領(lǐng)導簽字批準后,報辦公室; 2、辦公室匯總各部門的辦公用品計劃,報總經(jīng)理審批; 3、辦公室根據(jù)辦公用品計劃到定點商店或超市采購辦公用品(我們公司是先欠賬后付款) 4、將采購的辦公用品入庫 5、通知做出計劃的部門領(lǐng)取辦公用品(出庫登記) 6、根據(jù)辦公用品計劃,到財務(wù)部門填寫費用支出審批單。經(jīng)領(lǐng)導簽字后,向指定商店或超市打款。 7、開具發(fā)票。 說明: 1、所有采購單必須由部門主管簽字同意,由行政部簽字 審核,采購員才能下訂單訂購; 2、所有采購物資入庫后必須出具入庫單與采購人員; 3、希望每個部門能夠把現(xiàn)在手頭所使用的產(chǎn)品的質(zhì)量及 存在問題(優(yōu)點也可)形成文字材料交與采購部主管,以便能更好的為各個部門采購滿意的物資。 4、簽收部門與采購部分別配備人員對到貨明細進行記錄 辦公用品管理制度是針對企事業(yè)單位辦公用品的計劃、采購、分發(fā)和保管及銷毀的一項制度,辦公用品采購流程也是辦公用品管理制度中的一部分,上面我說了四點需要注意的地方,你自己要特別留意一下哦~

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    四、采購流程&管理制度有哪些????

    1,根據(jù)計劃單采購主、輔、料。

    2,現(xiàn)款采購:采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款,采購回來后,采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù),由倉庫保管員驗收并開出入庫單,(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

    3,訂單采購:供應(yīng)商貨到后,由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù),由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時,應(yīng)憑入庫單,隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字,然后到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

    以上就是關(guān)于采購部管理制度與采購流程相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。


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